衢州市监管办2016年度部门决算

作者:本站编辑   发布时间:2017-08-31 16:27:40  来源: 本站原创

 

 

 

衢州市监管办2016年度部门决算

 

        一、单位概况

        (一)主要职能

        衢州市监管办为市政府派出机构。主要履行组织、协调、监督、管理职能,承担对全市公共资源市场化配置的全过程监管。具体是:

        1.根据国家、省、市有关公共资源配置的法律、行政法规、规章和政策规定,审查和协调起草全市公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等,提出加强和规范公共资源配置活动的意见和建议;

        2.指导和协调全市公共资源配置活动进行监督检查;

        3.及时受理公共资源配置活动中的投诉举报,组织协调调查工作,督促职能部门及时查处;

        4.负责对市公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管;

        5.负责对市本级有关行政机关和企事业单位、代理机构的具体公共资源配置活动进行监管;

        6.负责公共资源交易电子监察和监管信息系统的建设和管理;

        7.负责评标专家库的建设和管理;

        8.负责履行投标保证金(资信金)的代收代退工作;

        9.负责对公共资源市场化配置交易活动中不良行为的记录和管理;

        10.办理市政府交办的其他有关事项。

        (二)部门决算单位构成

        从预算单位构成看,衢州市监管办部门决算仅包括本级决算。

        二、2016年度部门决算情况说明

        ( 一)收入决算总体情况

       衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室2016年度收入决算291.5万元,其中:本年收入291.1万元,占总收入99.86%,包括财政拨款收入291.1万元(其中,一般公共预算291.1万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.86%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.4万元,占总收入 0.14%。

        (二)支出决算总体情况

        衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室2016年度支出决算291.21万元。

        1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出275.73万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.48万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

        2.按支出用途分类,包括人员支出191.07 万元,日常公用支出60.93 万元,项目支出39.21万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

        3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出291.21万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

        (三)财政拨款支出情况

         2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

        1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察(项)事务275.73万元,主要用于行政机关基本支出。

     2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.48万元,主要用于监管办机关按规定为干部职工缴纳的住房公积金和公积补贴支出。

        (四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

        1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

        其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

      2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.51万元,比上年决算数下降0.66%。主要用于接待上级部门及兄弟单位业务交流、县(市)相关部门业务咨询等支出。减少的主要原因是本办认真贯彻落实中央“八项规定 ”、严格控制“三公经费”,对外出考察、学习等相关工作严格把控。

其中,本单位国内公务接待25批次,231人次,共 1.51万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

      3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.26万元,比上年决算数下降8.68%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.26万元,主要用于本办开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;至2016年9月,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

        (五)其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费支出情况。

      2016年度办本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出56.6万元,比上年度减少12.78万元,下降18.42%,主要原因是一般公共预算实际在编人数的减少、公务接待费和公务用车运行维护费的降低。

         2.政府采购支出情况。

         2016年度我办政府采购支出总额4.33万元,其中:政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

         3.国有资产占有使用情况。

        截至2016年12月31日,监管办共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        4.部门预算绩效情况。

        无。

三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

        7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

        9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

       10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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